Keyboard shortcuts

Press or to navigate between chapters

Press S or / to search in the book

Press ? to show this help

Press Esc to hide this help

采购管理规范

文档说明

适用对象:采购专员、运营主管 更新日期:2026年1月 版本:V1.0


一、采购流程体系

1.1 整体采购流程

flowchart TD
    A[采购需求] --> B[寻源询价]
    B --> C[供应商筛选]
    C --> D[样品确认]
    D --> E{样品合格?}
    E -->|否| F[重新寻源]
    E -->|是| G[价格谈判]

    F --> B
    G --> H[合同签订]
    H --> I[订单下达]
    I --> J[物流跟踪]
    J --> K[到货验收]
    K --> L{验收合格?}
    L -->|否| M[退换货处理]
    L -->|是| N[入库上架]
    M --> I

    N --> O[付款结算]
    O --> P[供应商评估]

    style A fill:#4ecdc4
    style G fill:#ffeaa7
    style N fill:#96ceb4
    style P fill:#45b7d1

1.2 采购申请流程

步骤操作责任人附件
1提交采购申请运营/仓储采购申请单
2主管审核运营主管-
3询价对比采购专员询价对比表
4最终审批店长-
5下达订单采购专员采购合同

二、采购需求管理

2.1 采购需求类型

需求类型触发条件紧急程度处理时效
常规补货库存低于安全库存普通7天内
新品采购选品确定后普通14天内
紧急补货库存告急紧急3天内
活动备货活动前备货普通活动前7天
定制采购客户定制订单紧急按客户要求

2.2 采购申请单

项目内容示例
申请日期YYYY-MM-DD2026-01-05
申请人姓名张三
产品信息SKU、名称、规格XH-001 小花鞋花
采购数量采购数量1000个
预算单价目标采购价≤2.5元
需求日期要求到货日期2026-01-12
采购原因补货/新品/活动常规补货
备注其他要求需混色

2.3 安全库存设定

产品类型安全库存计算示例
畅销品月销量×0.5月销2000个,安全库存1000个
常规品月销量×0.3月销500个,安全库存150个
滞销品月销量×0.1月销100个,安全库存10个
季节品旺季销量×0.3旺季月销3000个,安全库存900个

三、供应商管理

3.1 供应商分类

类型定义合作方式结算方式
战略供应商核心产品,长期合作深度合作,优先供货月结/账期
主要供应商重要产品,稳定合作长期合作款到发货/月结
备用供应商补充产品,备用不定期合作款到发货
临时供应商临时需求,一次性一次性合作款到发货

3.2 供应商评估维度

评估维度权重评分标准
产品质量30%优秀100分、良好80分、一般60分、差40分
价格水平25%低于同行10分、相当5分、高于同行0分
交货及时20%提前10分、准时5分、延迟0分
服务态度15%配合度高10分、一般5分、差0分
售后处理10%积极处理10分、一般5分、推诿0分

3.3 供应商评分表

供应商产品质量(30)价格水平(25)交货及时(20)服务态度(15)售后处理(10)总分等级
供应商A28201812886A级
供应商B25221510779B级
供应商C2018128563C级

3.4 供应商分级管理

等级分数合作策略采购比例
A级≥85分战略合作,深度绑定60%以上
B级70-84分稳定合作,培养升级30%左右
C级60-69分谨慎合作,逐步替代10%以下
D级<60分考虑淘汰停止新增

四、询价与比价

4.1 询价流程

flowchart LR
    A[明确需求] --> B[寻找供应商]
    B --> C[发出询价]
    C --> D[收集报价]
    D --> E[整理对比]
    E --> F[初步筛选]
    F --> G[二次议价]
    G --> H[确定供应商]

    style A fill:#4ecdc4
    style E fill:#ffeaa7
    style H fill:#96ceb4

4.2 询价单模板

项目内容
产品信息产品名称、规格、材质、颜色
采购数量数量、是否分批
质量要求质量标准、检验要求
包装要求包装方式、包装材料
交货要求交货时间、交货地点
付款方式期望付款方式
报价截止报价截止时间
联系方式联系人、电话、邮箱

4.3 比价对比表

对比项供应商A供应商B供应商C
单价2.5元2.3元2.8元
起批量100个200个50个
质量等级A级B级A级
交货期3天5天2天
运费包邮到付包邮
付款方式款到发货月结款到发货
售后服务7天退换3天退换15天退换
综合评分85分72分88分
推荐考虑不推荐推荐

4.4 议价技巧

技巧方法话术示例
以量换价承诺采购量“如果采购5000个,什么价格?”
竞品压价提及竞品价格“别家报2.3元,你能更低吗?”
账期换价放弃账期换低价“现款结算,最低多少钱?”
长期合作承诺长期采购“如果是长期合作,什么价格?”
组合采购多产品一起采购“如果同时采购鞋花和钥匙扣…”

五、采购合同管理

5.1 合同必备条款

条款内容要点
产品信息名称、规格、数量、质量标准
价格条款单价、总价、是否含税
交货条款时间、地点、方式、费用承担
付款条款付款方式、时间、账户信息
质量条款质量标准、验收方式、违约处理
售后条款退换货条件、质保期
违约条款违约责任、赔偿标准
争议解决争议处理方式、管辖法院

5.2 合同签订流程

步骤操作责任人
1起草合同采购专员
2法务审核法务/主管
3双方确认采购+供应商
4签字盖章双方授权人
5合同归档采购专员

5.3 合同风险防范

风险点防范措施
质量约定不清明确质量标准、封样确认
交期约定不清明确交货时间、延期责任
付款风险货到验收后付款
知识产权确保产品无侵权
违约责任明确违约金标准

六、采购执行与跟踪

6.1 订单下达确认

确认项内容示例
产品信息SKU、名称、规格、颜色XH-001 粉色
数量信息采购数量、分批情况1000个,一次发完
价格信息单价、总价、运费2.5元/个,运费承担方
交货信息交货时间、地点2026-01-12前发到
付款信息付款方式、时间款到发货,今日付款
联系方式双方联系人、电话张三 138XXXX

6.2 物流跟踪

跟踪节点跟踪内容异常处理
发货确认确认已发货,获取物流单号未及时发货联系催促
在途跟踪跟踪物流进度延滞联系供应商
到货通知预计到货时间,通知仓库异常情况提前准备
签收确认确认签收,检查包装破损拒收拍照留证

6.3 采购异常处理

异常类型处理方式责任方
数量不符少货补发,多货退回供应商
质量不符退换货或降价供应商
交期延误催促发货,延期赔偿供应商
物流破损向快递索赔快递公司
规格错误补发正确规格供应商

七、供应商评估与优化

7.1 月度供应商评估

评估项数据来源评分方法
供货及时率采购记录按时批次/总批次×20
质量合格率入库记录合格批次/总批次×30
价格竞争力市场对比价格水平评分×25
服务配合度主观评价配合度评分×15
问题处理问题记录处理满意度×10

7.2 供应商优化策略

供应商表现优化策略
表现优异增加采购比例,战略合作
表现良好维持现有合作
表现一般减少采购,要求改进
表现较差寻找替代,逐步淘汰

7.3 供应商淘汰机制

淘汰条件处理方式
连续3个月D级停止合作
重大质量问题立即停止合作
严重延期减少合作直至淘汰
价格过高寻找替代后淘汰

八、采购数据管理

8.1 采购记录表

日期供应商产品SKU数量单价总价交货日期实际日期状态
01-05A厂XH-00110002.5250001-1201-12已完成
01-08B厂YSK-0025003.0150001-15-进行中

8.2 采购数据统计

统计项统计周期用途
采购金额每月成本分析
采购数量每月销售预测
供应商分布每季度供应商优化
价格趋势每季度成本控制
质量统计每月供应商评估

附录:采购工具与模板

采购申请单模板

采购申请单

编号:PR2026010501
申请日期:2026-01-05
申请人:张三
部门:运营部

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称:小花鞋花
产品编号:XH-001
规格型号:直径3.5cm PVC软胶
采购数量:1000个
预算单价:≤2.5元
需求日期:2026-01-12

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
采购原因
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ 常规补货  □ 新品采购  □ 活动备货  □ 紧急补货
具体原因:库存低于安全库存,需要补货

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
审批
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
部门主管:_______   日期:_______
店    长:_______   日期:_______

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
采购执行
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
供应商:_______
实际单价:_______
采购金额:_______
交货日期:_______
采购员:_______   日期:_______

询价单模板

询价单

致:【供应商名称】

我公司拟采购以下产品,请贵公司于【日期】前报价:

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称:【产品名称】
规格型号:【规格】
材质要求:【材质】
采购数量:【数量】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

质量要求:【质量标准】
包装要求:【包装方式】
交货地点:【收货地址】
交货时间:【期望时间】
付款方式:【付款方式】

联系人:【联系人】
联系电话:【电话】
报价截止:【截止日期】

【公司名称】
【日期】

采购检查清单

  • 采购需求已确认
  • 供应商已筛选对比
  • 样品已确认(如需)
  • 价格已谈判
  • 合同已签订(大额)
  • 订单已下达确认
  • 付款已安排
  • 物流已跟踪
  • 验收已准备
  • 记录已归档